Sumber Risiko
Menentukan sumber atau penyebab munculnya risiko pada suatu kegiatan.
Aplikasi manajemen risiko yang menuntun organisasi dari identifikasi sumber risiko, penilaian kemungkinan dan dampak, sampai penyusunan rencana pengendalian dan pemantauan realisasinya — seluruhnya per unit kerja.
Mendukung tata kelola yang baik · Pemantauan real-time per unit kerja
Banyak organisasi menyusun daftar risiko sekali setahun di berkas Excel, lalu tidak pernah ditinjau lagi. Aplikasi ini menjadikan pengelolaan risiko sebagai proses berjalan, bukan dokumen formalitas.
Tahap analisis risiko yang terstruktur dan berurutan
Ringkasan seluruh unit kerja dalam satu tampilan terpadu
Peta risiko kemungkinan terhadap dampak
Periode dan tahun untuk analisis tren antar waktu
Setiap risiko melewati urutan yang sama, sehingga hasil penilaian antar unit kerja dapat dibandingkan secara adil.
Menentukan sumber atau penyebab munculnya risiko pada suatu kegiatan.
Menilai status risiko sebelum dan sesudah pengendalian (inherent dan residual).
Menentukan sikap organisasi: menerima, mengurangi, mengalihkan, atau menolak risiko.
Menilai seberapa besar peluang risiko tersebut benar-benar terjadi.
Menilai seberapa besar akibatnya bagi organisasi apabila risiko itu terjadi.
Hasil kelima tahap ini menjadi dasar analisis dan evaluasi untuk pengendalian serta pengambilan keputusan.
Hasil penilaian kemungkinan dan dampak dipetakan ke dalam matriks. Risiko yang menumpuk di kuadran kanan atas adalah yang menuntut perhatian lebih dulu, sehingga rapat pimpinan tidak lagi berdebat soal mana yang harus didahulukan.
Prioritas jelas — risiko tinggi langsung terlihat tanpa perlu membaca tabel panjang.
Perbandingan antar unit — peta dapat dilihat per unit kerja maupun seluruh unit sekaligus.
Sebelum dan sesudah pengendalian — pergeseran posisi risiko menunjukkan apakah pengendalian berhasil.
Sumbu mendatar: tingkat dampak · Sumbu tegak: tingkat kemungkinan
Ilustrasi matriks. Skala dan batas kategori dapat disesuaikan dengan kebijakan risiko organisasi Anda.
Dari pengaturan data dasar, pencatatan transaksi risiko, sampai laporan yang siap dibawa ke rapat pimpinan.
Risiko tercatat secara terstruktur sejak awal, tidak lagi tersebar di catatan masing-masing unit.
Pimpinan menimbang prioritas dari peta risiko dan angka penilaian, bukan dari kesan sesaat.
Setiap rencana pengendalian punya penanggung jawab dan jadwal, sehingga realisasinya bisa ditagih.
Dokumentasi risiko dan pengendaliannya tersedia lengkap saat dibutuhkan untuk audit atau evaluasi.
Berbasis web, sehingga kondisi risiko dapat dilihat sewaktu-waktu tanpa menunggu laporan periodik.
Data tersimpan per periode, sehingga terlihat apakah profil risiko organisasi membaik atau memburuk.
Aplikasi ini dirancang untuk instansi pemerintah maupun perusahaan yang perlu mengelola risiko secara terstruktur per unit kerja, terutama yang capaian tata kelolanya dinilai secara berkala dan membutuhkan dokumentasi risiko yang rapi.
Bisa. Kelompok risiko, periode analisis, serta skala kemungkinan dan dampak mengikuti kebijakan manajemen risiko yang berlaku di organisasi Anda, sehingga hasilnya selaras dengan pedoman internal yang sudah ada.
Risiko inherent adalah tingkat risiko sebelum ada pengendalian, sedangkan residual adalah sisa risiko setelah pengendalian dijalankan. Keduanya dicatat sehingga terlihat seberapa besar pengaruh pengendalian yang sudah dilakukan.
Melalui fitur survei risiko. Anda menentukan jumlah responden dan rentang waktu pengisian, lalu hasil penilaian dari para responden dihimpun menjadi dasar penentuan tingkat kemungkinan dan dampak.
Bisa. Setiap realisasi rencana pengendalian dapat dilengkapi berkas bukti dukung dan catatan, sehingga memudahkan verifikasi saat evaluasi atau audit.
Ya. Hak akses diatur per peran, sehingga operator unit mengelola risiko unitnya sendiri, sementara pimpinan dan pengelola risiko dapat melihat rekap seluruh unit kerja.
Bisa. Aplikasi berbasis web ini dapat dijalankan di server instansi sendiri maupun di cloud, menyesuaikan kebijakan keamanan data yang Anda terapkan.
Hubungi tim kami untuk sesi demo. Kami akan meninjau pedoman manajemen risiko yang Anda pakai, lalu menyesuaikan struktur unit, kelompok risiko, dan skala penilaian sebelum aplikasi digunakan.
Ceritakan pedoman manajemen risiko yang Anda pakai — kami tunjukkan bagaimana alurnya berjalan di dalam aplikasi.
Atau email ke admin@ramfrey.id